Organizacja Skorpion osiągnęła 1 881 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 881 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 672 869 zł.
Zysk netto wyniósł 208 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 702 zł w 2023 roku.
• 1 294 076 zł w 2022 roku.
• 1 070 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 833 zł w 2023 roku.
• 147 996 zł w 2022 roku.
• 349 016 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skorpion wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Skorpion wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 507 zł w
2023 roku.
• 167 922 zł w
2022 roku.
• 378 600 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 747 zł w
2023 roku.
• 178 162 zł w
2022 roku.
• 382 013 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skorpion wynosi 2 563 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 883 zł a 4 704 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 563 682 zł w 2023 roku.
• 1 771 958 zł w 2022 roku.
• 2 315 928 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skorpion wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 741
zł.
Koszty operacyjne Skorpion wyniosły 1 642 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 741 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skorpion wyniosła 788 616 zł.
a
ktywa trwałe to 27 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 631 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 616 zł w 2023 roku.
• 523 139 zł w 2022 roku.
• 330 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skorpion wyniosły 156 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 773 zł w 2023 roku
• 100 129 zł w 2022 roku
• 55 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skorpion wykazała przychody na poziomie 1 881 702 zł.
Organizacja zarobiła 236 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 023 zł w 2023 roku
• 17 948 zł w 2022 roku
• 29 447 zł w 2021 roku
Organizacja Skorpion wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki