Organizacja Optimal investment group osiągnęła 263 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 248 zł. Pozostałe przychody to 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 111 zł.
Zysk netto wyniósł 68 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 880 zł w 2023 roku.
• 465 355 zł w 2022 roku.
• 234 843 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 137 zł w 2023 roku.
• 93 426 zł w 2022 roku.
• 13 580 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimal investment group wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Optimal investment group wynosi 77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimal investment group wynosi 633 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 484 zł a 989 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 951 zł w 2023 roku.
• 818 323 zł w 2022 roku.
• 275 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal investment group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 117
zł.
Koszty operacyjne Optimal investment group wyniosły 185 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 117 zł w 2023 roku
• 41 846 zł w 2022 roku
• 82 837 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimal investment group wyniosła 253 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 656 zł w 2023 roku.
• 194 162 zł w 2022 roku.
• 91 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimal investment group wyniosły 6344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6344 zł w 2023 roku
• 14 987 zł w 2022 roku
• 5446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimal investment group wykazała przychody na poziomie 263 880 zł.
Organizacja zarobiła 75 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7535 zł w 2023 roku
• 9930 zł w 2022 roku
• 1708 zł w 2021 roku
Organizacja Optimal investment group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki