Organizacja Rusoccy paulina rusocka, kajetan rusocki osiągnęła 7 632 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 627 308 zł. Pozostałe przychody to 4993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 573 158 zł.
Zysk netto wyniósł 54 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 023 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 632 301 zł w 2019 roku.
• 8 807 491 zł w 2018 roku.
• 5 585 264 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 150 zł w 2019 roku.
• 1 148 585 zł w 2018 roku.
• 204 885 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rusoccy paulina rusocka, kajetan rusocki wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Rusoccy paulina rusocka, kajetan rusocki wynosi 419 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 212 zł w
2019 roku.
• 1 189 602 zł w
2018 roku.
• 249 749 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 313 zł w
2019 roku.
• 1 538 902 zł w
2018 roku.
• 464 558 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rusoccy paulina rusocka, kajetan rusocki wynosi 8 606 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
541 504 zł a 19 080 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 606 975 zł w 2019 roku.
• 14 477 561 zł w 2018 roku.
• 7 766 188 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rusoccy paulina rusocka, kajetan rusocki wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 326 zł w 2019 roku
• 859 715 zł w 2018 roku
• 703 016 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2019 roku
•
11% w 2018 roku
•
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rusoccy paulina rusocka, kajetan rusocki wyniosła 8 845 045 zł.
a
ktywa trwałe to 6 902 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 942 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 845 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 402 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 442 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 618 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 845 045 zł w 2019 roku.
• 6 507 722 zł w 2018 roku.
• 5 607 438 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.