Organizacja Alefh osiągnęła 939 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 921 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 850 519 zł.
Zysk netto wyniósł 89 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 921 zł w 2023 roku.
• 2 506 885 zł w 2022 roku.
• 1 089 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 403 zł w 2023 roku.
• 607 031 zł w 2022 roku.
• 177 937 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alefh wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Alefh wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 823 zł w
2023 roku.
• 665 166 zł w
2022 roku.
• 188 534 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 823 zł w
2023 roku.
• 665 166 zł w
2022 roku.
• 188 534 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alefh wynosi 1 796 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
812 478 zł a 4 333 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 796 702 zł w 2023 roku.
• 4 844 808 zł w 2022 roku.
• 1 727 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alefh wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Alefh wyniosły 757 098
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alefh wyniosła 1 164 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 164 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 164 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 083 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 164 284 zł w 2023 roku.
• 1 213 318 zł w 2022 roku.
• 467 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alefh wyniosły 80 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 164 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 980 zł w 2023 roku
• 219 417 zł w 2022 roku
• 80 602 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alefh wykazała przychody na poziomie 939 921 zł.
Organizacja zarobiła 102 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 906 zł w 2023 roku
• 62 134 zł w 2022 roku
• 17 728 zł w 2021 roku
Organizacja Alefh wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki