SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Dom nieruchomości osiągnęła 299 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 238 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 125 zł.
Strata netto wyniosła 131 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 263 zł w 2022 roku.
• 244 323 zł w 2021 roku.
• 310 133 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 887 zł w 2022 roku.
• -17 719 zł w 2021 roku.
• -150 330 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom nieruchomości wynosi -127 tys. zł.
EBITDA Dom nieruchomości wynosi -120 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -126 887 zł w
2022 roku.
• -12 308 zł w
2021 roku.
• -144 292 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -120 210 zł w
2022 roku.
• -2175 zł w
2021 roku.
• -128 569 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom nieruchomości wynosi 199 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 748 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 509 zł w 2022 roku.
• 243 447 zł w 2021 roku.
• 300 609 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom nieruchomości wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,42% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 563
zł.
Koszty operacyjne Dom nieruchomości wyniosły 426 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 563 zł w 2022 roku
• 93 531 zł w 2021 roku
• 62 613 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom nieruchomości wyniosła 448 102 zł.
a
ktywa trwałe to 223 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 102 zł w 2022 roku.
• 449 162 zł w 2021 roku.
• 511 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 500%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom nieruchomości wyniosły 474 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 482 zł w 2022 roku
• 341 743 zł w 2021 roku
• 386 585 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom nieruchomości wykazała przychody na poziomie 299 263 zł.
Organizacja zarobiła -130 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dom nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki