SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU,GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Trio investment osiągnęła 808 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 806 874 zł. Pozostałe przychody to 1890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 368 066 zł.
Strata netto wyniosła 561 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 764 zł w 2023 roku.
• 300 421 zł w 2022 roku.
• 58 006 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -561 192 zł w 2023 roku.
• -391 956 zł w 2022 roku.
• -10 304 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trio investment wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Trio investment wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 085 zł w
2023 roku.
• -7847 zł w
2022 roku.
• 7396 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 062 zł w
2023 roku.
• 91 413 zł w
2022 roku.
• 7396 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trio investment wynosi 539 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 021 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 176 zł w 2023 roku.
• 200 280 zł w 2022 roku.
• 38 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trio investment wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 459
zł.
Koszty operacyjne Trio investment wyniosły 722 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 459 zł w 2023 roku
• 30 121 zł w 2022 roku
• 27 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trio investment wyniosła 8 274 743 zł.
a
ktywa trwałe to 7 831 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 274 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 484 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 759 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 296 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 274 743 zł w 2023 roku.
• 8 318 744 zł w 2022 roku.
• 461 965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 475121.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1487032.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trio investment wyniosły 9 759 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 274 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 537 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 759 582 zł w 2023 roku
• 9 242 390 zł w 2022 roku
• 620 779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trio investment wykazała przychody na poziomie 808 764 zł.
Organizacja zarobiła -561 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -561 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Trio investment wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abm Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 234 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Sekunda Janusz
posiada 233 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Fundacja Rodzinna Rodziny Mendyk W Organizacji
posiada 233 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest
Abm Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolujący 33% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2022 do 04.06.2024
był Czarnik Mirosław
kontrolując 33% udziałów.
W okresie od 15.09.2017 do 01.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Czarnik Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.