SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 1546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 735 zł.
Strata netto wyniosła 42 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1546 zł w 2022 roku.
• 9798 zł w 2021 roku.
• 21 226 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 189 zł w 2022 roku.
• -2 601 374 zł w 2021 roku.
• 7491 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balaton wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balaton wynosi 1030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3864 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1030 zł w 2022 roku.
• 6532 zł w 2021 roku.
• 76 782 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balaton wynosi 13,2%. To oznacza, że firma ma szansę 13,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,639% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,2% w 2022 roku.
• 8,3% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7524
zł.
Koszty operacyjne Balaton wyniosły 43 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7524 zł w 2022 roku
• 10 580 zł w 2021 roku
• 6612 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
48% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balaton wyniosła 18 596 zł.
a
ktywa trwałe to 50 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 685 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 704 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 596 zł w 2022 roku.
• 21 858 zł w 2021 roku.
• 59 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -227%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -2,730%.
Marża netto wyniosła -2,730%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -545.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -545.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balaton wyniosły 1 704 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 704 095 zł w 2022 roku
• 1 665 167 zł w 2021 roku
• 16 102 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1830.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9164% w 2022 roku
• 7618% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balaton wykazała przychody na poziomie 1546 zł.
Organizacja zarobiła -42 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Balaton wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Macioł Amadeusz
posiada 15152 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Janicki Tomasz
posiada 3788 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest
Macioł Amadeusz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2021 do 13.06.2023
był Macioł Amadeusz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2021 do 15.09.2021:
• Mytar Marcin (50% udziałów)
• Tosnowiec Radosław (50% udziałów)