SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE ZAWSZE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Quality investment osiągnęła 7 200 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 200 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 721 047 zł.
Zysk netto wyniósł 479 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 200 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 200 546 zł w 2023 roku.
• 7 052 784 zł w 2022 roku.
• 4 013 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 500 zł w 2023 roku.
• 19 992 zł w 2022 roku.
• 523 952 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Quality investment wynosi 579 tys. zł.
EBITDA Quality investment wynosi 591 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Quality investment wynosi 7 527 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
809 551 zł a 18 001 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 527 913 zł w 2023 roku.
• 5 220 501 zł w 2022 roku.
• 5 195 056 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Quality investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 760 283
zł.
Koszty operacyjne Quality investment wyniosły 6 621 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 760 283 zł w 2023 roku
• 795 214 zł w 2022 roku
• 444 992 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Quality investment wyniosła 1 704 232 zł.
a
ktywa trwałe to 20 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 683 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 704 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 079 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 624 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 704 232 zł w 2023 roku.
• 934 490 zł w 2022 roku.
• 840 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Quality investment wyniosły 624 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 704 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 624 831 zł w 2023 roku
• 349 589 zł w 2022 roku
• 275 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Quality investment wykazała przychody na poziomie 7 200 546 zł.
Organizacja zarobiła 551 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 565 zł w 2023 roku
• 30 392 zł w 2022 roku
• 44 799 zł w 2021 roku
Organizacja Quality investment wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potempa Michał
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Witkowski Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2024 jest
Potempa Michał
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2024 do 08.04.2024:
• Starzycki Bartłomiej (25% udziałów)
• Witkowski Adam (25% udziałów)
• Potempa Michał (25% udziałów)
• Potempa Katarzyna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2023 do 02.02.2024:
• Starzycki Bartłomiej (30% udziałów)
• Witkowski Adam (30% udziałów)
• Potempa Michał (30% udziałów)