Organizacja Akropol poznań 7 osiągnęła 156 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 512 zł.
Zysk netto wyniósł 44 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 635 zł w 2023 roku.
• 155 637 zł w 2022 roku.
• 36 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 123 zł w 2023 roku.
• 64 495 zł w 2022 roku.
• 1821 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akropol poznań 7 wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Akropol poznań 7 wynosi 107 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 728 zł w
2023 roku.
• 120 226 zł w
2022 roku.
• 17 550 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 728 zł w
2023 roku.
• 120 226 zł w
2022 roku.
• 17 550 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akropol poznań 7 wynosi 325 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 953 zł a 617 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 868 zł w 2023 roku.
• 373 601 zł w 2022 roku.
• 31 365 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akropol poznań 7 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Akropol poznań 7 wyniosły 49 907
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akropol poznań 7 wyniosła 11 849 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 849 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 849 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 789 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 973 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 849 782 zł w 2023 roku.
• 4 876 219 zł w 2022 roku.
• 1 713 682 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akropol poznań 7 wyniosły 11 789 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 849 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 964 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 789 844 zł w 2023 roku
• 4 860 404 zł w 2022 roku
• 1 762 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akropol poznań 7 wykazała przychody na poziomie 156 635 zł.
Organizacja zarobiła 50 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6223 zł w 2023 roku
• 11 733 zł w 2022 roku
• 236 zł w 2021 roku
Organizacja Akropol poznań 7 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.