SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Organizacja Oczko construction osiągnęła 4 389 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 384 500 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 037 523 zł.
Zysk netto wyniósł 346 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -504 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 389 500 zł w 2022 roku.
• 8 327 188 zł w 2021 roku.
• 3 584 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 978 zł w 2022 roku.
• 1 750 288 zł w 2021 roku.
• 69 944 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oczko construction wynosi 416 tys. zł.
EBITDA Oczko construction wynosi 422 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 416 496 zł w
2022 roku.
• 1 932 703 zł w
2021 roku.
• 89 681 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 215 zł w
2022 roku.
• 1 936 853 zł w
2021 roku.
• 89 681 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oczko construction wynosi 6 361 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 047 373 zł a 10 973 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 361 617 zł w 2022 roku.
• 14 339 750 zł w 2021 roku.
• 3 143 997 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oczko construction wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,35% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 133 141
zł.
Koszty operacyjne Oczko construction wyniosły 3 968 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 133 141 zł w 2022 roku
• 609 584 zł w 2021 roku
• 608 853 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
17% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oczko construction wyniosła 6 882 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 882 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 882 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 729 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 152 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 123 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 882 417 zł w 2022 roku.
• 6 222 123 zł w 2021 roku.
• 2 510 196 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oczko construction wyniosły 4 152 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 882 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 152 586 zł w 2022 roku
• 3 839 269 zł w 2021 roku
• 1 877 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oczko construction wykazała przychody na poziomie 4 389 500 zł.
Organizacja zarobiła 398 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 222 zł w 2022 roku
• 182 050 zł w 2021 roku
• 10 615 zł w 2020 roku
Organizacja Oczko construction wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ketton
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2024 jest
Ketton
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2023 do 16.12.2024
była Oczkowska Małgorzata
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 08.08.2022 do 17.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Oczkowski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.