SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Amalfi invest osiągnęła 1 086 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 058 698 zł. Pozostałe przychody to 27 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 453 300 zł.
Zysk netto wyniósł 605 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 086 276 zł w 2023 roku.
• 3 268 614 zł w 2022 roku.
• 194 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 398 zł w 2023 roku.
• 176 040 zł w 2022 roku.
• -171 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amalfi invest wynosi 952 tys. zł.
EBITDA Amalfi invest wynosi 956 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 951 814 zł w
2023 roku.
• 432 958 zł w
2022 roku.
• -83 300 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 955 714 zł w
2023 roku.
• 436 517 zł w
2022 roku.
• -80 632 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amalfi invest wynosi 3 631 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 088 zł a 8 475 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 631 864 zł w 2023 roku.
• 2 915 275 zł w 2022 roku.
• 129 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amalfi invest wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Amalfi invest wyniosły 106 884
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8671 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amalfi invest wyniosła 2 564 119 zł.
a
ktywa trwałe to 15 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 548 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 564 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 648 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 916 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 564 119 zł w 2023 roku.
• 6 929 561 zł w 2022 roku.
• 1 847 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amalfi invest wyniosły 1 916 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 564 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 916 001 zł w 2023 roku
• 6 886 841 zł w 2022 roku
• 1 981 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amalfi invest wykazała przychody na poziomie 1 086 276 zł.
Organizacja zarobiła 668 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 606 zł w 2023 roku
• 19 686 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Amalfi invest wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.