SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Amalfi invest osiągnęła 1 237 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 101 zł. Pozostałe przychody to 62 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 076 zł.
Zysk netto wyniósł 761 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 237 370 zł w 2024 roku.
• 1 086 276 zł w 2023 roku.
• 3 268 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 761 025 zł w 2024 roku.
• 605 398 zł w 2023 roku.
• 176 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amalfi invest wynosi 840 tys. zł.
EBITDA Amalfi invest wynosi 850 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 839 656 zł w
2024 roku.
• 951 814 zł w
2023 roku.
• 432 958 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 850 309 zł w
2024 roku.
• 955 714 zł w
2023 roku.
• 436 517 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amalfi invest wynosi 4 920 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 051 351 zł a 10 654 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 920 363 zł w 2024 roku.
• 3 631 864 zł w 2023 roku.
• 2 915 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amalfi invest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 607
zł.
Koszty operacyjne Amalfi invest wyniosły 335 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 607 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amalfi invest wyniosła 3 882 353 zł.
a
ktywa trwałe to 554 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 327 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 882 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 401 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 480 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 882 353 zł w 2024 roku.
• 2 564 119 zł w 2023 roku.
• 6 929 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amalfi invest wyniosły 2 480 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 882 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 480 552 zł w 2024 roku
• 1 916 001 zł w 2023 roku
• 6 886 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amalfi invest wykazała przychody na poziomie 1 237 370 zł.
Organizacja zarobiła 803 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 761 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 180 zł w 2024 roku
• 62 606 zł w 2023 roku
• 19 686 zł w 2022 roku
Organizacja Amalfi invest wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.