Organizacja Infood osiągnęła 36 599 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 595 283 zł. Pozostałe przychody to 3993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 888 477 zł.
Zysk netto wyniósł 706 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 863 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 599 276 zł w 2022 roku.
• 1 781 334 zł w 2021 roku.
• 6 758 059 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 806 zł w 2022 roku.
• -654 499 zł w 2021 roku.
• 1 483 089 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infood wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Infood wynosi 780 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
156 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 722 616 zł w
2022 roku.
• -660 549 zł w
2021 roku.
• 1 424 518 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 849 zł w
2022 roku.
• -647 728 zł w
2021 roku.
• 1 446 652 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infood wynosi 27 905 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 760 zł a 91 498 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 859 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 905 500 zł w 2022 roku.
• 1 464 955 zł w 2021 roku.
• 11 256 138 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infood wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 661 109
zł.
Koszty operacyjne Infood wyniosły 35 872 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 661 109 zł w 2022 roku
• 250 604 zł w 2021 roku
• 161 176 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infood wyniosła 4 615 423 zł.
a
ktywa trwałe to 227 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 388 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 615 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 905 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 710 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 615 423 zł w 2022 roku.
• 710 951 zł w 2021 roku.
• 1 995 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infood wyniosły 3 710 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 615 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 682 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 710 410 zł w 2022 roku
• 341 085 zł w 2021 roku
• 904 763 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infood wykazała przychody na poziomie 36 599 276 zł.
Organizacja zarobiła 720 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 843 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Infood wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki