WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ BIURO DORADCZE DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE DARIUSZA KAWECKIEGO - PREZESA ZARZĄDU.
Organizacja Biuro doradcze dk osiągnęła 3 014 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 892 038 zł. Pozostałe przychody to 122 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 738 209 zł.
Zysk netto wyniósł 1 153 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 014 123 zł w 2023 roku.
• 2 406 436 zł w 2022 roku.
• 1 796 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 153 829 zł w 2023 roku.
• 571 364 zł w 2022 roku.
• 277 120 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro doradcze dk wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Biuro doradcze dk wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 145 990 zł w
2023 roku.
• 619 438 zł w
2022 roku.
• 297 871 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 626 063 zł w
2023 roku.
• 1 073 257 zł w
2022 roku.
• 722 607 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro doradcze dk wynosi 17 832 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 521 185 zł a 59 776 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 974 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 832 777 zł w 2023 roku.
• 14 232 418 zł w 2022 roku.
• 12 220 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro doradcze dk wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 936
zł.
Koszty operacyjne Biuro doradcze dk wyniosły 1 746 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 936 zł w 2023 roku
• 110 106 zł w 2022 roku
• 83 261 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro doradcze dk wyniosła 15 133 542 zł.
a
ktywa trwałe to 11 534 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 598 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 133 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 944 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 133 542 zł w 2023 roku.
• 13 927 747 zł w 2022 roku.
• 13 274 089 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro doradcze dk wyniosły 189 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 133 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 484 zł w 2023 roku
• 137 519 zł w 2022 roku
• 55 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro doradcze dk wykazała przychody na poziomie 3 014 123 zł.
Organizacja zarobiła 1 268 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 153 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 215 zł w 2023 roku
• 62 868 zł w 2022 roku
• 21 717 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro doradcze dk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki