SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hammermann polska osiągnęła 2 859 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 859 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 236 342 zł.
Zysk netto wyniósł 623 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 859 901 zł w 2023 roku.
• 1 898 435 zł w 2022 roku.
• 1 548 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 559 zł w 2023 roku.
• 349 708 zł w 2022 roku.
• 223 126 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hammermann polska wynosi 736 tys. zł.
EBITDA Hammermann polska wynosi 743 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 860 zł w
2023 roku.
• 399 767 zł w
2022 roku.
• 251 830 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 976 zł w
2023 roku.
• 402 807 zł w
2022 roku.
• 251 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hammermann polska wynosi 5 870 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 469 438 zł a 8 729 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 870 275 zł w 2023 roku.
• 3 666 226 zł w 2022 roku.
• 2 670 697 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hammermann polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 159
zł.
Koszty operacyjne Hammermann polska wyniosły 2 124 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 159 zł w 2023 roku
• 344 961 zł w 2022 roku
• 297 659 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hammermann polska wyniosła 2 562 431 zł.
a
ktywa trwałe to 1 358 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 562 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 959 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 562 431 zł w 2023 roku.
• 1 863 501 zł w 2022 roku.
• 1 471 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hammermann polska wyniosły 603 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 562 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 180 zł w 2023 roku
• 527 809 zł w 2022 roku
• 476 670 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hammermann polska wykazała przychody na poziomie 2 859 901 zł.
Organizacja zarobiła 627 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3876 zł w 2023 roku
• 35 701 zł w 2022 roku
• 18 244 zł w 2021 roku
Organizacja Hammermann polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Broża Ewa
posiada 42 udziałów, które stanowią 84% firmy.