SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Jkw budownictwo osiągnęła 885 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 885 802 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 776 152 zł.
Zysk netto wyniósł 109 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 885 805 zł w 2024 roku.
• 738 725 zł w 2023 roku.
• 1 108 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 650 zł w 2024 roku.
• -3547 zł w 2023 roku.
• 299 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jkw budownictwo wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Jkw budownictwo wynosi 122 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 895 zł w
2024 roku.
• -950 zł w
2023 roku.
• 333 061 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 895 zł w
2024 roku.
• -950 zł w
2023 roku.
• 345 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jkw budownictwo wynosi 1 521 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 955 zł a 2 623 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 092 zł w 2024 roku.
• 902 201 zł w 2023 roku.
• 2 348 081 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jkw budownictwo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 828
zł.
Koszty operacyjne Jkw budownictwo wyniosły 763 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 828 zł w 2024 roku
• 299 176 zł w 2023 roku
• 268 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jkw budownictwo wyniosła 846 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 427 zł w 2024 roku.
• 728 393 zł w 2023 roku.
• 734 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jkw budownictwo wyniosły 190 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 486 zł w 2024 roku
• 182 103 zł w 2023 roku
• 184 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jkw budownictwo wykazała przychody na poziomie 885 805 zł.
Organizacja zarobiła 121 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 115 zł w 2024 roku
• 2402 zł w 2023 roku
• 32 485 zł w 2022 roku
Organizacja Jkw budownictwo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.