Organizacja Finance 4 business osiągnęła 558 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 558 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 625 198 zł.
Strata netto wyniosła 1 066 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 251 zł w 2020 roku.
• 1 059 725 zł w 2019 roku.
• 958 592 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -231 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 066 948 zł w 2020 roku.
• -281 233 zł w 2019 roku.
• -195 976 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Finance 4 business wynosi -1,07 mln zł.
EBITDA Finance 4 business wynosi -1,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
233 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 066 468 zł w
2020 roku.
• -271 931 zł w
2019 roku.
• -181 834 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
233 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 066 468 zł w
2020 roku.
• -271 931 zł w
2019 roku.
• -181 834 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finance 4 business wynosi 372 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 395 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 167 zł w 2020 roku.
• 706 483 zł w 2019 roku.
• 639 061 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finance 4 business wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,531% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,01% w 2020 roku.
• 1,63% w 2019 roku.
• 1,20% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 263 477
zł.
Koszty operacyjne Finance 4 business wyniosły 1 624 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 263 477 zł w 2020 roku
• 696 661 zł w 2019 roku
• 508 530 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2020 roku
•
52% w 2019 roku
•
45% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finance 4 business wyniosła 1 740 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 740 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 740 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 006 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 746 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 740 252 zł w 2020 roku.
• 511 312 zł w 2019 roku.
• 224 807 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -191%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 227.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finance 4 business wyniosły 3 746 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 740 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 215%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 078 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 746 565 zł w 2020 roku
• 1 450 677 zł w 2019 roku
• 882 938 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 268.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 215% w 2020 roku
• 284% w 2019 roku
• 393% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finance 4 business wykazała przychody na poziomie 558 251 zł.
Organizacja zarobiła -1 066 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 066 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Finance 4 business wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hawryła Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.