SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Bm research osiągnęła 17 789 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 881 575 zł. Pozostałe przychody to 7 907 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 085 973 zł.
Zysk netto wyniósł 6 795 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 550 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 789 501 zł w 2022 roku.
• 7 916 461 zł w 2021 roku.
• 5 726 119 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 377 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 795 603 zł w 2022 roku.
• 492 284 zł w 2021 roku.
• -11 959 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bm research wynosi 703 tys. zł.
EBITDA Bm research wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 767 zł w
2022 roku.
• 451 238 zł w
2021 roku.
• 170 964 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
160 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 746 719 zł w
2022 roku.
• 463 311 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bm research wynosi 47 568 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 526 873 zł a 95 138 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 343 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 568 951 zł w 2022 roku.
• 8 789 947 zł w 2021 roku.
• 4 991 370 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bm research wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,87% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 681 729
zł.
Koszty operacyjne Bm research wyniosły 9 178 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 681 729 zł w 2022 roku
• 581 318 zł w 2021 roku
• 112 769 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bm research wyniosła 18 522 049 zł.
a
ktywa trwałe to 3 354 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 167 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 522 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 369 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 152 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 466 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 522 049 zł w 2022 roku.
• 7 449 281 zł w 2021 roku.
• 5 548 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bm research wyniosły 7 152 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 522 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 413 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 152 885 zł w 2022 roku
• 5 391 721 zł w 2021 roku
• 3 983 337 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bm research wykazała przychody na poziomie 17 789 501 zł.
Organizacja zarobiła 8 438 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 642 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 795 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 642 458 zł w 2022 roku
• 15 920 zł w 2021 roku
• 286 zł w 2020 roku
Organizacja Bm research wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.