Organizacja Hb inwestycje osiągnęła 202 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 226 zł.
Zysk netto wyniósł 33 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 101 zł w 2022 roku.
• 170 383 zł w 2021 roku.
• 126 622 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 875 zł w 2022 roku.
• 69 425 zł w 2021 roku.
• 45 004 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hb inwestycje wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Hb inwestycje wynosi 154 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 117 zł w
2022 roku.
• 101 557 zł w
2021 roku.
• 67 226 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 233 zł w
2022 roku.
• 132 506 zł w
2021 roku.
• 95 239 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hb inwestycje wynosi 898 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 151 zł a 3 353 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 898 926 zł w 2022 roku.
• 994 574 zł w 2021 roku.
• 815 649 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hb inwestycje wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7224
zł.
Koszty operacyjne Hb inwestycje wyniosły 90 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7224 zł w 2022 roku
• 6720 zł w 2021 roku
• 6240 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hb inwestycje wyniosła 1 598 613 zł.
a
ktywa trwałe to 1 524 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 598 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 838 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 760 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 598 613 zł w 2022 roku.
• 1 633 516 zł w 2021 roku.
• 1 619 920 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hb inwestycje wyniosły 760 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 598 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 760 356 zł w 2022 roku
• 829 133 zł w 2021 roku
• 884 961 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hb inwestycje wykazała przychody na poziomie 202 101 zł.
Organizacja zarobiła 37 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3452 zł w 2022 roku
• 6968 zł w 2021 roku
• 4061 zł w 2020 roku
Organizacja Hb inwestycje wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.