SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ PRAW POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), GDZIE POTRZEBNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Program - partner osiągnęła 5 224 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 218 916 zł. Pozostałe przychody to 5285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 102 731 zł.
Zysk netto wyniósł 116 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 224 202 zł w 2023 roku.
• 1 424 080 zł w 2022 roku.
• 1 154 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 186 zł w 2023 roku.
• 42 990 zł w 2022 roku.
• 157 687 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Program - partner wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Program - partner wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 279 zł w
2023 roku.
• 46 555 zł w
2022 roku.
• 165 838 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 279 zł w
2023 roku.
• 46 555 zł w
2022 roku.
• 165 838 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Program - partner wynosi 4 222 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 146 zł a 13 060 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 222 690 zł w 2023 roku.
• 1 309 352 zł w 2022 roku.
• 1 556 423 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Program - partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 440
zł.
Koszty operacyjne Program - partner wyniosły 5 095 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 440 zł w 2023 roku
• 107 933 zł w 2022 roku
• 70 855 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Program - partner wyniosła 1 058 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 026 zł w 2023 roku.
• 425 355 zł w 2022 roku.
• 351 798 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Program - partner wyniosły 691 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 164 zł w 2023 roku
• 174 679 zł w 2022 roku
• 144 112 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 127.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Program - partner wykazała przychody na poziomie 5 224 202 zł.
Organizacja zarobiła 128 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 275 zł w 2023 roku
• 5579 zł w 2022 roku
• 8151 zł w 2021 roku
Organizacja Program - partner wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Csv
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2021 jest
Grupa Csv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2014 do 23.09.2021
był Csv
kontrolując 100% udziałów.