Pomorski Puch to firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w przetwórstwie oraz handlu puchem i pierzem. Każdego roku przetwarzają setki ton materiałów pierzarskich, dostarczając swoje produkty na różne rynki. Kluczowym atutem firmy jest znakomita znajomość rynku europejskiego, co pozwala na efektywne dostosowywanie ofert do specyfikacji oraz oczekiwań klientów B2B. Pomorski Puch wyróżnia się stabilną jakością, konkurencyjnością cenową, elastycznością oraz szybkimi czasami realizacji zamówień. Firma kładzie duży nacisk na satysfakcję swoich klientów, co owocuje długoterminowymi relacjami i powtarzalnym biznesem. Oferują produkty w segmencie klasy średniej i wyższej, dbając o optymalną relację jakości do ceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pomorski puch osiągnęła 29 223 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 774 013 zł. Pozostałe przychody to 449 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 837 001 zł.
Zysk netto wyniósł 937 012 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 698 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 223 263 zł w 2023 roku.
• 39 041 611 zł w 2022 roku.
• 39 041 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 937 012 zł w 2023 roku.
• 2 537 726 zł w 2022 roku.
• 2 537 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pomorski puch wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 209 091 zł w
2023 roku.
• 2 759 800 zł w
2022 roku.
• 2 759 800 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomorski puch wynosi 29 774 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 544 685 zł a 73 058 157 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -840 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 774 909 zł w 2023 roku.
• 42 503 091 zł w 2022 roku.
• 41 800 332 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pomorski puch wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pomorski puch wyniosły 27 564 922
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomorski puch wyniosła 9 631 807 zł.
a
ktywa trwałe to 1 607 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 024 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 631 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 726 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 907 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 631 807 zł w 2023 roku.
• 9 727 908 zł w 2022 roku.
• 9 505 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomorski puch wyniosły 905 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 631 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 560 zł w 2023 roku
• 1 295 311 zł w 2022 roku
• 2 009 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomorski puch wykazała przychody na poziomie 29 223 263 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 937 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 383 zł w 2023 roku
• 212 449 zł w 2022 roku
• 212 449 zł w 2021 roku
Organizacja Pomorski puch wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eder Leonard
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2022 jest
Eder Leonard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2014 do 27.06.2022
był Eder Leonard Johann
kontrolując 100% udziałów.