Organizacja AMP Investment osiągnęła 977 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 793 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 749 zł.
Zysk netto wyniósł 211 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 831 zł w 2024 roku.
• 949 952 zł w 2023 roku.
• 1 294 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 044 zł w 2024 roku.
• 31 403 zł w 2023 roku.
• 28 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMP Investment wynosi 213 tys. zł.
EBITDA AMP Investment wynosi 218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 968 zł w
2024 roku.
• 32 034 zł w
2023 roku.
• 41 137 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 006 zł w
2024 roku.
• 33 291 zł w
2023 roku.
• 64 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMP Investment wynosi 1 672 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 715 zł a 2 954 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 672 780 zł w 2024 roku.
• 771 550 zł w 2023 roku.
• 978 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMP Investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMP Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 715
zł.
Koszty operacyjne AMP Investment wyniosły 764 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 715 zł w 2024 roku
• 86 083 zł w 2023 roku
• 118 932 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMP Investment wyniosła 473 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 453 zł w 2024 roku.
• 576 192 zł w 2023 roku.
• 535 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMP Investment wyniosły 237 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 833 zł w 2024 roku
• 559 344 zł w 2023 roku
• 556 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMP Investment wykazała przychody na poziomie 977 831 zł.
Organizacja zarobiła 213 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1961 zł w 2024 roku
• 1961 zł w 2023 roku
• 5271 zł w 2022 roku
Organizacja AMP Investment wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Lorenc Adam
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zacharko Mateusz (50% udziałów)
• Lorenc Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2019 do 22.09.2020:
• Zacharko Mateusz (33% udziałów)
• Kaniewski Adam (33% udziałów)
• Lorenc Adam (33% udziałów)
W okresie od 07.05.2018 do 28.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Grzesiak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.