SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Invest dom osiągnęła 1 139 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 139 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 703 zł.
Zysk netto wyniósł 699 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 139 256 zł w 2022 roku.
• 788 136 zł w 2021 roku.
• 445 968 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 340 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 553 zł w 2022 roku.
• 50 061 zł w 2021 roku.
• -731 932 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest dom wynosi 722 tys. zł.
EBITDA Invest dom wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 721 991 zł w
2022 roku.
• 242 765 zł w
2021 roku.
• -623 554 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 009 126 zł w
2022 roku.
• 596 772 zł w
2021 roku.
• 278 913 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest dom wynosi 12 065 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 708 884 zł a 45 376 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 065 886 zł w 2022 roku.
• 8 709 176 zł w 2021 roku.
• 8 243 272 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest dom wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
• 1,65% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 376
zł.
Koszty operacyjne Invest dom wyniosły 417 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 376 zł w 2022 roku
• 30 601 zł w 2021 roku
• 24 480 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest dom wyniosła 28 759 613 zł.
a
ktywa trwałe to 26 795 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 964 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 759 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 344 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 415 386 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 759 613 zł w 2022 roku.
• 28 123 145 zł w 2021 roku.
• 28 143 476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest dom wyniosły 17 415 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 759 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 415 386 zł w 2022 roku
• 17 478 471 zł w 2021 roku
• 17 548 863 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest dom wykazała przychody na poziomie 1 139 256 zł.
Organizacja zarobiła 699 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5800 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku