Organizacja Enter Profit osiągnęła 364 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 358 153 zł. Pozostałe przychody to 6695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 328 zł.
Zysk netto wyniósł 116 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 849 zł w 2024 roku.
• 306 271 zł w 2023 roku.
• 275 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 825 zł w 2024 roku.
• 56 219 zł w 2023 roku.
• 38 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enter Profit wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Enter Profit wynosi 125 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 551 zł w
2024 roku.
• 55 881 zł w
2023 roku.
• 40 254 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 813 zł w
2024 roku.
• 73 421 zł w
2023 roku.
• 73 174 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enter Profit wynosi 933 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 151 zł a 1 635 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 684 zł w 2024 roku.
• 564 589 zł w 2023 roku.
• 431 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enter Profit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enter Profit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 213
zł.
Koszty operacyjne Enter Profit wyniosły 236 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 213 zł w 2024 roku
• 172 642 zł w 2023 roku
• 163 192 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enter Profit wyniosła 362 552 zł.
a
ktywa trwałe to 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 552 zł w 2024 roku.
• 242 136 zł w 2023 roku.
• 177 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enter Profit wyniosły 65 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 017 zł w 2024 roku
• 61 426 zł w 2023 roku
• 53 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enter Profit wykazała przychody na poziomie 364 849 zł.
Organizacja zarobiła 128 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 405 zł w 2024 roku
• 5803 zł w 2023 roku
• 4922 zł w 2022 roku
Organizacja Enter Profit wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bednarek Monika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bednarek Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.