Organizacja White sands invest osiągnęła 929 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 929 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 673 848 zł.
Zysk netto wyniósł 255 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 929 544 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 56 367 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 696 zł w 2019 roku.
• -3000 zł w 2018 roku.
• 52 825 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT White sands invest wynosi 286 tys. zł.
EBITDA White sands invest wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 846 zł w
2019 roku.
• -3000 zł w
2018 roku.
• 52 825 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 160 zł w
2019 roku.
• -3000 zł w
2018 roku.
• 52 825 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White sands invest wynosi 1 839 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 146 zł a 3 579 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 625 zł w 2019 roku.
• 5375 zł w 2018 roku.
• 256 502 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White sands invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 720
zł.
Koszty operacyjne White sands invest wyniosły 643 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 720 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów White sands invest wyniosła 337 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 436 zł w 2019 roku.
• 10 856 zł w 2018 roku.
• 10 166 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 183.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White sands invest wyniosły 74 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 574 zł w 2019 roku
• 3690 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 427.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2019 roku
• 34% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White sands invest wykazała przychody na poziomie 929 544 zł.
Organizacja zarobiła 285 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 150 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja White sands invest wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 07.09.2018 jest
Dawińdziak Ryszard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2010 do 07.09.2018
był Autogroup
kontrolując 100% udziałów.