WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: OPTIMA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI OPTIMA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU OPTIMA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI PREZES ZARZĄDU - MARIUSZ ARTUR PAWŁOWSKI.
Świadczenie usług doradczych w zakresie biznesu, IT i bezpieczeństwa
Realizacja projektów dla dużych firm w Polsce i za granicą
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Zachowanie terminowości i profesjonalizmu w realizacji zleceń
Optima Partners to firma świadcząca profesjonalne usługi doradcze w obszarze biznesu, IT oraz bezpieczeństwa. Działa z przekonaniem, że kluczowym elementem długoterminowych sukcesów jest nie tylko solidne wykonanie zleceń, ale również umiejętność dostosowania się do zróżnicowanych potrzeb klientów. Optima Partners wyróżnia się na rynku dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji projektów dla największych firm zarówno w Polsce, jak i za granicą. Propozycje optymalnych rozwiązań, które wprowadzają efektywność i jednocześnie są niezwykle kosztowo efektywne, stanowią niewątpliwy atut firmy. Optima Partners stawia na terminowość, zapewniając, że wszystkie realizowane projekty są dostarczane na czas, co dodatkowo wzmacnia ich reputację. Dostosowując każdy projekt do specyfikacji i wymagań klientów, firma staje się zaufanym partnerem w obszarze doradztwa i dostarczania praktycznych rozwiązań w skomplikowanych sytuacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima partners osiągnęła 3 189 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 189 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 126 544 zł.
Zysk netto wyniósł 62 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 189 024 zł w 2022 roku.
• 2 504 314 zł w 2021 roku.
• 1 893 595 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 480 zł w 2022 roku.
• -25 117 zł w 2021 roku.
• 118 914 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima partners wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Optima partners wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 497 zł w
2022 roku.
• -9563 zł w
2021 roku.
• 118 910 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 448 zł w
2022 roku.
• -9563 zł w
2021 roku.
• 118 910 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima partners wynosi 2 493 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 033 zł a 7 972 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 493 969 zł w 2022 roku.
• 1 740 715 zł w 2021 roku.
• 1 821 641 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima partners wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 129
zł.
Koszty operacyjne Optima partners wyniosły 3 112 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 129 zł w 2022 roku
• 13 611 zł w 2021 roku
• 61 363 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima partners wyniosła 1 573 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 573 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 577 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 577 497 zł w 2022 roku.
• 1 201 918 zł w 2021 roku.
• 551 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima partners wyniosły 1 420 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 577 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 121 zł w 2022 roku
• 1 107 021 zł w 2021 roku
• 439 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima partners wykazała przychody na poziomie 3 189 024 zł.
Organizacja zarobiła 76 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 017 zł w 2022 roku
• 15 554 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Optima partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki