Organizacja Ibq partners osiągnęła 18 925 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 698 724 zł. Pozostałe przychody to 1 226 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 171 700 zł.
Zysk netto wyniósł 2 527 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 154 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 925 548 zł w 2023 roku.
• 553 913 zł w 2022 roku.
• 298 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 421 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 527 024 zł w 2023 roku.
• -688 236 zł w 2022 roku.
• -426 044 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibq partners wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Ibq partners wynosi 1,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibq partners wynosi 23 412 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 434 zł a 47 313 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 902 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 412 560 zł w 2023 roku.
• 369 275 zł w 2022 roku.
• 198 920 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibq partners wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 1,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 281
zł.
Koszty operacyjne Ibq partners wyniosły 16 347 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 281 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibq partners wyniosła 1 702 826 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 702 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 916 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 702 826 zł w 2023 roku.
• 1 312 944 zł w 2022 roku.
• 1 420 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 148%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 276%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibq partners wyniosły 786 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 702 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 248 zł w 2023 roku
• 2 923 390 zł w 2022 roku
• 2 342 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 223% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibq partners wykazała przychody na poziomie 18 925 548 zł.
Organizacja zarobiła 2 578 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 527 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ibq partners wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jasińscy Fundacja Rodzinna
posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Cąkała Artur
posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Fijka Zofia
posiada 14 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cąkała Artur (36% udziałów)
• Jasińscy Fundacja Rodzinna (36% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2019 do 20.11.2024:
• Cąkała Artur (36% udziałów)
• Jasiński Bertrand (36% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2009 do 10.07.2019:
• Cąkała Artur (50% udziałów)
• Jasiński Bertrand (50% udziałów)