SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
Organizacja Profity investment osiągnęła 177 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 659 zł. Pozostałe przychody to 21 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 167 zł.
Zysk netto wyniósł 7492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 813 zł w 2024 roku.
• 181 435 zł w 2023 roku.
• 177 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7492 zł w 2024 roku.
• 26 628 zł w 2023 roku.
• 30 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profity investment wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Profity investment wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 769 zł w
2024 roku.
• -1712 zł w
2023 roku.
• -2602 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 573 zł w
2024 roku.
• 28 630 zł w
2023 roku.
• 21 187 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profity investment wynosi 1 520 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 923 zł a 7 316 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 520 271 zł w 2024 roku.
• 1 593 611 zł w 2023 roku.
• 1 586 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profity investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 486
zł.
Koszty operacyjne Profity investment wyniosły 168 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 486 zł w 2024 roku
• 65 486 zł w 2023 roku
• 66 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profity investment wyniosła 1 840 972 zł.
a
ktywa trwałe to 1 736 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 829 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 840 972 zł w 2024 roku.
• 1 833 304 zł w 2023 roku.
• 1 870 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profity investment wyniosły 11 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 959 zł w 2024 roku
• 11 783 zł w 2023 roku
• 75 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profity investment wykazała przychody na poziomie 177 813 zł.
Organizacja zarobiła 9384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1892 zł w 2024 roku
• 1987 zł w 2023 roku
• 171 zł w 2022 roku
Organizacja Profity investment wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górski Mariusz
posiada 620 udziałów, które stanowią 40% firmy.