Organizacja Buildings investments osiągnęła 603 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 103 zł. Pozostałe przychody to 231 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 299 zł.
Strata netto wyniosła 53 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 825 zł w 2024 roku.
• 862 696 zł w 2023 roku.
• 756 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 195 zł w 2024 roku.
• 159 697 zł w 2023 roku.
• -76 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Buildings investments wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Buildings investments wynosi -0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 678 zł w
2024 roku.
• -95 781 zł w
2023 roku.
• 96 839 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -105 zł w
2024 roku.
• -21 208 zł w
2023 roku.
• 171 411 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Buildings investments wynosi 402 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 509 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 550 zł w 2024 roku.
• 1 213 917 zł w 2023 roku.
• 504 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Buildings investments wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,367% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,99% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 4,44% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 344
zł.
Koszty operacyjne Buildings investments wyniosły 446 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 344 zł w 2024 roku
• 91 344 zł w 2023 roku
• 170 467 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Buildings investments wyniosła 10 397 813 zł.
a
ktywa trwałe to 1 883 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 514 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 397 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 211 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 609 385 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 397 813 zł w 2024 roku.
• 10 537 538 zł w 2023 roku.
• 11 223 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Buildings investments wyniosły 12 609 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 397 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 609 385 zł w 2024 roku
• 12 695 914 zł w 2023 roku
• 13 541 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Buildings investments wykazała przychody na poziomie 603 825 zł.
Organizacja zarobiła -53 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Buildings investments wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Willcox Investments
posiada 2400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2022 jest
Willcox Investments
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2018 do 22.12.2022
był Insieme Srl
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.11.2009 do 26.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Willcox Investments Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.