Organizacja Rekord nieruchomości osiągnęła 2 916 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 916 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 242 634 zł.
Zysk netto wyniósł 673 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 916 351 zł w 2024 roku.
• 2 428 364 zł w 2023 roku.
• 1 923 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 717 zł w 2024 roku.
• 957 348 zł w 2023 roku.
• 619 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rekord nieruchomości wynosi 755 tys. zł.
EBITDA Rekord nieruchomości wynosi 899 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 755 138 zł w
2024 roku.
• 1 080 101 zł w
2023 roku.
• 682 720 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 899 125 zł w
2024 roku.
• 1 223 572 zł w
2023 roku.
• 809 817 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rekord nieruchomości wynosi 6 552 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 913 299 zł a 10 204 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 280 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 552 403 zł w 2024 roku.
• 9 221 571 zł w 2023 roku.
• 7 939 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rekord nieruchomości wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 589
zł.
Koszty operacyjne Rekord nieruchomości wyniosły 2 161 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 589 zł w 2024 roku
• 185 465 zł w 2023 roku
• 97 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rekord nieruchomości wyniosła 5 135 704 zł.
a
ktywa trwałe to 4 336 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 135 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 551 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 584 639 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 689 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 135 705 zł w 2024 roku.
• 8 620 550 zł w 2023 roku.
• 8 807 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rekord nieruchomości wyniosły 2 584 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 135 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -956 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 584 639 zł w 2024 roku
• 3 589 526 zł w 2023 roku
• 3 237 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rekord nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 916 351 zł.
Organizacja zarobiła 755 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -124 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 346 zł w 2024 roku
• 112 185 zł w 2023 roku
• 67 910 zł w 2022 roku
Organizacja Rekord nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki