SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM RÓWNIEŻ DO ZAWIERANIA UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI I BANKAMI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Promotor osiągnęła 313 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 087 zł.
Zysk netto wyniósł 167 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 602 zł w 2023 roku.
• 297 434 zł w 2022 roku.
• 272 235 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 515 zł w 2023 roku.
• 161 615 zł w 2022 roku.
• 146 531 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promotor wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Promotor wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promotor wynosi 4 697 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
470 403 zł a 20 362 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 697 144 zł w 2023 roku.
• 4 537 128 zł w 2022 roku.
• 4 338 784 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promotor wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9185
zł.
Koszty operacyjne Promotor wyniosły 129 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9185 zł w 2023 roku
• 6668 zł w 2022 roku
• 5400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promotor wyniosła 13 886 235 zł.
a
ktywa trwałe to 13 695 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 886 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 090 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 795 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 886 235 zł w 2023 roku.
• 13 326 597 zł w 2022 roku.
• 12 662 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promotor wyniosły 8 795 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 886 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 795 546 zł w 2023 roku
• 8 403 423 zł w 2022 roku
• 7 901 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promotor wykazała przychody na poziomie 313 602 zł.
Organizacja zarobiła 184 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 781 zł w 2023 roku
• 15 991 zł w 2022 roku
• 14 492 zł w 2021 roku
Organizacja Promotor wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moskała Andrzej
posiada 7000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Moskała Jerzy
posiada 7000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Moskała Jacek
posiada 7000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Moskała Andrzej (33% udziałów)
• Moskała Jerzy (33% udziałów)
• Moskała Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2013 do 26.11.2014:
• Moskała Andrzej (33% udziałów)
• Moskała Jerzy (33% udziałów)
• Moskała Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2009 do 28.10.2013:
• Moskała Andrzej (33% udziałów)
• Moskała Jerzy (33% udziałów)
• Moskała Jacek (33% udziałów)