Organizacja A. k. nieruchomości osiągnęła 82 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 803 zł.
Zysk netto wyniósł 3707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 510 zł w 2024 roku.
• 101 158 zł w 2023 roku.
• 46 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3707 zł w 2024 roku.
• 16 450 zł w 2023 roku.
• 3541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A. k. nieruchomości wynosi 4 tys. zł.
EBITDA A. k. nieruchomości wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4173 zł w
2024 roku.
• 18 314 zł w
2023 roku.
• 4041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A. k. nieruchomości wynosi 490 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 070 zł a 2 242 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 261 zł w 2024 roku.
• 550 887 zł w 2023 roku.
• 450 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A. k. nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 921
zł.
Koszty operacyjne A. k. nieruchomości wyniosły 78 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 921 zł w 2024 roku
• 10 210 zł w 2023 roku
• 11 703 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A. k. nieruchomości wyniosła 567 350 zł.
a
ktywa trwałe to 537 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 350 zł w 2024 roku.
• 564 808 zł w 2023 roku.
• 559 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A. k. nieruchomości wyniosły 6781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6781 zł w 2024 roku
• 7946 zł w 2023 roku
• 19 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A. k. nieruchomości wykazała przychody na poziomie 82 510 zł.
Organizacja zarobiła 4171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 zł w 2024 roku
• 1632 zł w 2023 roku
• 350 zł w 2022 roku
Organizacja A. k. nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spies Anna
posiada 2810 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Spies Klaus
posiada 2810 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Spies Anna (50% udziałów)
• Spies Klaus (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2022 do 14.06.2022:
• Spies Anna (50% udziałów)
• Spies Klaus (50% udziałów)
W okresie od 03.11.2021 do 31.01.2022 najwięcej udziałów posiadała Spies Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.