Organizacja Biuro inwestycyjne unipoz osiągnęła 1 658 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 1 658 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 632 392 zł.
Zysk netto wyniósł 1 632 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 658 054 zł w 2023 roku.
• 1 614 849 zł w 2022 roku.
• 686 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 632 396 zł w 2023 roku.
• 1 592 813 zł w 2022 roku.
• 667 457 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro inwestycyjne unipoz wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Biuro inwestycyjne unipoz wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 862 zł w
2023 roku.
• -22 034 zł w
2022 roku.
• -18 711 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 862 zł w
2023 roku.
• -19 880 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro inwestycyjne unipoz wynosi 9 370 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 735 060 zł a 22 853 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 623 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 370 014 zł w 2023 roku.
• 9 083 579 zł w 2022 roku.
• 4 063 427 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro inwestycyjne unipoz wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 545
zł.
Koszty operacyjne Biuro inwestycyjne unipoz wyniosły 23 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 545 zł w 2023 roku
• 10 887 zł w 2022 roku
• 10 120 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro inwestycyjne unipoz wyniosła 2 315 621 zł.
a
ktywa trwałe to 529 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 786 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 315 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 313 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 315 621 zł w 2023 roku.
• 2 181 380 zł w 2022 roku.
• 1 248 217 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -566,792%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113118.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro inwestycyjne unipoz wyniosły 2209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 315 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2209 zł w 2023 roku
• 364 zł w 2022 roku
• 13 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro inwestycyjne unipoz wykazała przychody na poziomie 1 658 054 zł.
Organizacja zarobiła 1 634 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 632 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1791 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro inwestycyjne unipoz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.