SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Promanex osiągnęła 3 591 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 584 856 zł. Pozostałe przychody to 6589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 697 223 zł.
Strata netto wyniosła 112 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 591 445 zł w 2024 roku.
• 3 523 305 zł w 2023 roku.
• 3 104 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 367 zł w 2024 roku.
• -7391 zł w 2023 roku.
• 817 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promanex wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Promanex wynosi 0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 162 zł w
2024 roku.
• 50 212 zł w
2023 roku.
• 881 565 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 zł w
2024 roku.
• 150 588 zł w
2023 roku.
• 908 118 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promanex wynosi 2 625 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 978 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 625 487 zł w 2024 roku.
• 2 664 335 zł w 2023 roku.
• 5 951 335 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promanex wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 235 680
zł.
Koszty operacyjne Promanex wyniosły 3 673 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 235 680 zł w 2024 roku
• 1 118 807 zł w 2023 roku
• 537 607 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promanex wyniosła 1 024 769 zł.
a
ktywa trwałe to 167 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 769 zł w 2024 roku.
• 1 827 090 zł w 2023 roku.
• 1 807 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promanex wyniosły 716 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 515 zł w 2024 roku
• 1 406 470 zł w 2023 roku
• 992 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promanex wykazała przychody na poziomie 3 591 445 zł.
Organizacja zarobiła -103 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9047 zł w 2024 roku
• 410 zł w 2023 roku
• 65 843 zł w 2022 roku
Pikul Zbigniew
posiada 17 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozioł Bogusław (20% udziałów)
• Kusiak Jan (20% udziałów)
• Bukowska Katarzyna (20% udziałów)
• Pikul Zbigniew (20% udziałów)
• Potoczek Bogumił (20% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2004 do 30.09.2014
była Bukowska Bożena
kontrolująca 20% udziałów.