SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Działalność w zakresie sprzedaży i serwisu samolotów oraz śmigłowców.
Wyłączny dystrybutor Piper Aircraft w Polsce od 1997 roku.
Oferuje ponad 20 modeli maszyn z renomowanych marek, w tym Bell i Pilatus.
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych oraz zarządzanie flotą powietrzną.
Inicjatywy edukacyjne wspierane przez Fundację Zabytki Polskiego Nieba.
JB Aviation, znany wcześniej jako JB Investments, zrzesza pasjonatów lotnictwa, co stanowi kluczowy element ich działalności. Firma, założona w 1992 roku przez Jana Borowskiego, stała się najdłużej działającym przedstawicielem handlowym i stacją obsługi samolotów oraz śmigłowców w Polsce. Przez lata JB Aviation nieprzerwanie reagowało na zmieniające się potrzeby klientów, oferując im szeroki wachlarz produktów i usług. Obecnie firma dysponuje ponad 20 modelami samolotów i śmigłowców, zapewniając selekcję dostosowaną do wymagań zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
JB Aviation posiada w swojej ofercie maszyny od renomowanych producentów, takich jak Piper Aircraft, Bell Helicopter, Pilatus oraz Diamond Aircraft. Na przestrzeni lat firma zdobyła reputację lidera rynku, sprzedając ponad 200 statków powietrznych. Oprócz handlu, JB Aviation zapewnia również kompleksowe usługi serwisowe, zarządza flotą powietrzną oraz wspiera edukację w lotnictwie z pomocą Fundacji Zabytki Polskiego Nieba. Celem fundacji jest ochrona i popularyzacja historii oraz techniki lotniczej, co wzbogaca działalność JB Aviation o aspekt społeczny i edukacyjny. Obszerna baza lotnicza oraz zespół 20 ekspertów stanowią nieodłączny element sukcesu tej organizacji, która nieustannie dąży do spełniania marzeń o lataniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jb investments osiągnęła 230 523 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 257 795 zł. Pozostałe przychody to 266 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 926 460 zł.
Zysk netto wyniósł 17 331 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 080 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 523 861 zł w 2023 roku.
• 28 738 366 zł w 2022 roku.
• 87 637 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 083 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 331 334 zł w 2023 roku.
• -2 707 071 zł w 2022 roku.
• 1 488 418 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jb investments wynosi 22,4 mln zł.
EBITDA Jb investments wynosi 22,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 675 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 398 937 zł w
2023 roku.
• -2 195 508 zł w
2022 roku.
• 646 385 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 729 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 749 448 zł w
2023 roku.
• -1 909 492 zł w
2022 roku.
• 865 132 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jb investments wynosi 239 420 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 413 061 zł a 576 309 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 531 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 420 973 zł w 2023 roku.
• 22 573 471 zł w 2022 roku.
• 69 823 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jb investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 381 429
zł.
Koszty operacyjne Jb investments wyniosły 207 858 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 381 429 zł w 2023 roku
• 2 025 038 zł w 2022 roku
• 1 411 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jb investments wyniosła 92 656 984 zł.
a
ktywa trwałe to 3 068 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 588 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 656 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 884 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 772 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 516 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 656 984 zł w 2023 roku.
• 42 286 065 zł w 2022 roku.
• 21 722 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jb investments wyniosły 70 772 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 656 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 063 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 772 903 zł w 2023 roku
• 37 733 317 zł w 2022 roku
• 14 462 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jb investments wykazała przychody na poziomie 230 523 861 zł.
Organizacja zarobiła 21 596 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 264 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 331 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 710 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 264 814 zł w 2023 roku
• 204 997 zł w 2022 roku
• 215 239 zł w 2021 roku
Organizacja Jb investments wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.