Organizacja Pbkr - export osiągnęła 423 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 195 zł. Pozostałe przychody to 5320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 548 zł.
Strata netto wyniosła 298 354 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 398 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 514 zł w 2022 roku.
• 42 430 024 zł w 2021 roku.
• 26 490 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 354 zł w 2022 roku.
• 64 283 zł w 2021 roku.
• 887 577 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pbkr - export wynosi -249 tys. zł.
EBITDA Pbkr - export wynosi -243 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -249 431 zł w
2022 roku.
• 554 531 zł w
2021 roku.
• 1 295 557 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -243 444 zł w
2022 roku.
• 577 123 zł w
2021 roku.
• 1 325 266 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pbkr - export wynosi 282 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 058 786 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 818 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 343 zł w 2022 roku.
• 30 315 027 zł w 2021 roku.
• 23 889 359 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pbkr - export wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 704
zł.
Koszty operacyjne Pbkr - export wyniosły 667 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 373 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 704 zł w 2022 roku
• 30 823 992 zł w 2021 roku
• 19 339 507 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
•
77% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pbkr - export wyniosła 7 288 249 zł.
a
ktywa trwałe to 52 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 288 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 288 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 007 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 295 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 288 249 zł w 2022 roku.
• 17 082 310 zł w 2021 roku.
• 9 185 976 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pbkr - export wyniosły 8 295 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 288 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 190 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 295 863 zł w 2022 roku
• 14 720 693 zł w 2021 roku
• 5 614 661 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pbkr - export wykazała przychody na poziomie 423 514 zł.
Organizacja zarobiła -280 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 131 zł w 2022 roku
• 385 489 zł w 2021 roku
• 242 885 zł w 2020 roku
Organizacja Pbkr - export wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.