SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Nieruchomości powiśle osiągnęła 549 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 318 zł. Pozostałe przychody to 6129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 467 zł.
Strata netto wyniosła 51 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 447 zł w 2023 roku.
• 428 339 zł w 2022 roku.
• 420 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 149 zł w 2023 roku.
• 64 799 zł w 2022 roku.
• 58 238 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości powiśle wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości powiśle wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 807 zł w
2023 roku.
• 62 962 zł w
2022 roku.
• 63 451 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2664 zł w
2023 roku.
• 62 962 zł w
2022 roku.
• 63 451 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości powiśle wynosi 719 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 882 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 719 323 zł w 2023 roku.
• 936 141 zł w 2022 roku.
• 856 158 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości powiśle wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 855
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości powiśle wyniosły 600 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 855 zł w 2023 roku
• 348 959 zł w 2022 roku
• 343 928 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości powiśle wyniosła 719 861 zł.
a
ktywa trwałe to 617 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 719 861 zł w 2023 roku.
• 747 866 zł w 2022 roku.
• 688 062 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości powiśle wyniosły 249 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 160 zł w 2023 roku
• 226 016 zł w 2022 roku
• 231 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości powiśle wykazała przychody na poziomie 549 447 zł.
Organizacja zarobiła -50 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 393 zł w 2023 roku
• 6413 zł w 2022 roku
• 5760 zł w 2021 roku
Organizacja Nieruchomości powiśle wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.