Organizacja Proban osiągnęła 27 333 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 293 691 zł. Pozostałe przychody to 39 746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 631 628 zł.
Zysk netto wyniósł 662 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 335 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 333 437 zł w 2023 roku.
• 25 278 142 zł w 2022 roku.
• 23 960 634 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 063 zł w 2023 roku.
• 757 854 zł w 2022 roku.
• 329 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proban wynosi 785 tys. zł.
EBITDA Proban wynosi 888 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 785 035 zł w
2023 roku.
• 969 854 zł w
2022 roku.
• 426 726 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 888 276 zł w
2023 roku.
• 1 032 819 zł w
2022 roku.
• 486 396 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proban wynosi 22 828 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 957 644 zł a 68 333 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 828 187 zł w 2023 roku.
• 21 641 609 zł w 2022 roku.
• 18 720 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proban wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 809 135
zł.
Koszty operacyjne Proban wyniosły 26 508 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 809 135 zł w 2023 roku
• 1 507 492 zł w 2022 roku
• 1 404 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proban wyniosła 5 360 568 zł.
a
ktywa trwałe to 901 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 458 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 360 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 610 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 750 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 360 568 zł w 2023 roku.
• 4 729 114 zł w 2022 roku.
• 3 969 212 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proban wyniosły 2 750 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 360 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 750 377 zł w 2023 roku
• 2 384 986 zł w 2022 roku
• 2 062 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proban wykazała przychody na poziomie 27 333 437 zł.
Organizacja zarobiła 824 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 397 zł w 2023 roku
• 187 606 zł w 2022 roku
• 78 659 zł w 2021 roku