Organizacja Silka osiągnęła 1 261 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 222 496 zł. Pozostałe przychody to 38 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 960 zł.
Zysk netto wyniósł 50 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 261 244 zł w 2023 roku.
• 1 267 073 zł w 2022 roku.
• 1 104 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 537 zł w 2023 roku.
• 130 031 zł w 2022 roku.
• 422 239 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Silka wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Silka wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 708 zł w
2023 roku.
• 49 661 zł w
2022 roku.
• 409 897 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 708 zł w
2023 roku.
• 49 661 zł w
2022 roku.
• 409 897 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silka wynosi 3 313 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 366 zł a 12 109 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 313 421 zł w 2023 roku.
• 3 597 384 zł w 2022 roku.
• 4 560 373 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Silka wyniosły 1 206 788
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silka wyniosła 3 542 143 zł.
a
ktywa trwałe to 2 053 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 488 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 542 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 027 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 542 143 zł w 2023 roku.
• 3 458 252 zł w 2022 roku.
• 2 953 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silka wyniosły 514 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 542 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 883 zł w 2023 roku
• 481 528 zł w 2022 roku
• 106 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silka wykazała przychody na poziomie 1 261 244 zł.
Organizacja zarobiła 50 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 416 zł w 2023 roku
• 2999 zł w 2022 roku
• 1 zł w 2021 roku
Organizacja Silka wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.