SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU. GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Centrum handlowe "manhattan" osiągnęła 8 883 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 735 668 zł. Pozostałe przychody to 148 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 307 373 zł.
Zysk netto wyniósł 1 428 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 883 729 zł w 2023 roku.
• 7 779 482 zł w 2022 roku.
• 7 109 045 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 428 296 zł w 2023 roku.
• 1 500 788 zł w 2022 roku.
• 1 906 799 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum handlowe "manhattan" wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Centrum handlowe "manhattan" wynosi 3,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 642 045 zł w
2023 roku.
• 2 594 562 zł w
2022 roku.
• 2 433 202 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 589 858 zł w
2023 roku.
• 3 545 086 zł w
2022 roku.
• 3 384 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum handlowe "manhattan" wynosi 19 505 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 869 615 zł a 41 971 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 290 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 505 284 zł w 2023 roku.
• 18 544 744 zł w 2022 roku.
• 19 153 114 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum handlowe "manhattan" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 382 658
zł.
Koszty operacyjne Centrum handlowe "manhattan" wyniosły 6 093 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 382 658 zł w 2023 roku
• 1 225 616 zł w 2022 roku
• 1 093 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum handlowe "manhattan" wyniosła 24 659 830 zł.
a
ktywa trwałe to 20 133 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 526 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 659 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 492 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 167 010 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -445 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 659 830 zł w 2023 roku.
• 25 116 585 zł w 2022 roku.
• 25 598 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum handlowe "manhattan" wyniosły 14 167 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 659 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 241 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 167 010 zł w 2023 roku
• 15 309 560 zł w 2022 roku
• 16 549 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum handlowe "manhattan" wykazała przychody na poziomie 8 883 729 zł.
Organizacja zarobiła 1 570 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 428 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 287 zł w 2023 roku
• 149 119 zł w 2022 roku
• 168 629 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum handlowe "manhattan" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.