Dostarcza oprogramowanie dla bibliotek i instytucji naukowych.
Jedyny dystrybutor produktów Ex Libris w Polsce.
Oferuje serwis i wsparcie dla użytkowników systemów bibliotekarskich.
Wdraża systemy takie jak Alma, Primo, SFX oraz inne.
Działa na rynku od 1992 roku, budując długotrwałe relacje z klientami.
Aleph Polska to uznany dostawca oprogramowania dedykowanego dla bibliotek i instytucji naukowych, działający na polskim rynku od 1992 roku. Firma, będąca jedynym autoryzowanym dystrybutorem produktów Ex Libris w Polsce, specjalizuje się w wdrażaniu rozwiązań takich jak Alma, Primo, SFX, oraz innych systemów bibliotekarskich. Aleph Polska nie tylko sprzedaje oprogramowanie, ale również oferuje kompleksową obsługę serwisową dla użytkowników tych systemów. Przez lata firmy współpracowały z wieloma bibliotekami, zapewniając im wsparcie i rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu zbiorami oraz ułatwiają dostęp do informacji. Aleph Polska skupia się na budowaniu długotrwałych relacji z klientami, traktując każde wdrożenie jako początek wieloletniej współpracy. Zespół firmy to doświadczeni profesjonaliści, którzy z zaangażowaniem podchodzą do realizacji projektów i zapewniają, że klienci otrzymują najwyższej jakości rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "aleph polska" osiągnęła 7 834 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 819 269 zł. Pozostałe przychody to 15 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 657 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 161 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 834 479 zł w 2023 roku.
• 6 712 755 zł w 2022 roku.
• 6 281 990 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 161 995 zł w 2023 roku.
• 482 652 zł w 2022 roku.
• 577 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "aleph polska" wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA "aleph polska" wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
185 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 266 736 zł w
2023 roku.
• 530 792 zł w
2022 roku.
• 512 222 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 280 508 zł w
2023 roku.
• 540 606 zł w
2022 roku.
• 533 739 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aleph polska" wynosi 11 141 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 270 985 zł a 19 586 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 141 952 zł w 2023 roku.
• 7 298 007 zł w 2022 roku.
• 7 177 642 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "aleph polska" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 909 986
zł.
Koszty operacyjne "aleph polska" wyniosły 6 552 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
303 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 909 986 zł w 2023 roku
• 2 395 898 zł w 2022 roku
• 1 740 779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aleph polska" wyniosła 2 917 634 zł.
a
ktywa trwałe to 115 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 801 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 917 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 694 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 222 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 917 634 zł w 2023 roku.
• 2 658 633 zł w 2022 roku.
• 2 747 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aleph polska" wyniosły 1 222 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 917 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 222 987 zł w 2023 roku
• 1 468 992 zł w 2022 roku
• 1 840 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aleph polska" wykazała przychody na poziomie 7 834 479 zł.
Organizacja zarobiła 1 271 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 161 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 379 zł w 2023 roku
• 42 406 zł w 2022 roku
• 62 241 zł w 2021 roku
Organizacja "aleph polska" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.