Organizacja Centrum osiedlowa 9 osiągnęła 1 623 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 623 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 494 347 zł.
Zysk netto wyniósł 129 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 623 351 zł w 2024 roku.
• 1 640 282 zł w 2023 roku.
• 744 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 004 zł w 2024 roku.
• 153 179 zł w 2023 roku.
• 117 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum osiedlowa 9 wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Centrum osiedlowa 9 wynosi 180 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 192 zł w
2024 roku.
• 194 982 zł w
2023 roku.
• 144 057 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
87 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 192 zł w
2024 roku.
• 194 982 zł w
2023 roku.
• 173 927 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum osiedlowa 9 wynosi 2 203 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 654 zł a 4 058 377 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -463 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 203 904 zł w 2024 roku.
• 2 329 890 zł w 2023 roku.
• 2 576 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum osiedlowa 9 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 778
zł.
Koszty operacyjne Centrum osiedlowa 9 wyniosły 1 443 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 778 zł w 2024 roku
• 285 145 zł w 2023 roku
• 55 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum osiedlowa 9 wyniosła 1 426 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 426 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -360 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 459 zł w 2024 roku.
• 1 363 226 zł w 2023 roku.
• 2 623 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum osiedlowa 9 wyniosły 618 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 921 zł w 2024 roku
• 531 692 zł w 2023 roku
• 475 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum osiedlowa 9 wykazała przychody na poziomie 1 623 351 zł.
Organizacja zarobiła 142 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 792 zł w 2024 roku
• 18 997 zł w 2023 roku
• 13 586 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum osiedlowa 9 wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hold
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.