Organizacja Snowfinch 17 osiągnęła 27 639 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 019 254 zł. Pozostałe przychody to 10 620 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 812 055 zł.
Zysk netto wyniósł 3 207 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 327 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 639 548 zł w 2023 roku.
• 19 680 953 zł w 2022 roku.
• 460 513 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 483 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 207 199 zł w 2023 roku.
• -17 795 127 zł w 2022 roku.
• -2 072 321 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Snowfinch 17 wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Snowfinch 17 wynosi 4,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 306 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 210 206 zł w
2023 roku.
• 604 549 zł w
2022 roku.
• -179 293 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 036 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 811 525 zł w
2023 roku.
• 6 202 453 zł w
2022 roku.
• -28 992 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Snowfinch 17 wynosi 37 866 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 610 889 zł a 69 098 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 329 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 866 050 zł w 2023 roku.
• 17 326 125 zł w 2022 roku.
• 17 858 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Snowfinch 17 wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 3,45% w 2022 roku.
• 2,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Snowfinch 17 wyniosły 15 809 048
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Snowfinch 17 wyniosła 160 396 511 zł.
a
ktywa trwałe to 147 821 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 574 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 396 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 814 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 581 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 934 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 396 511 zł w 2023 roku.
• 164 872 939 zł w 2022 roku.
• 124 644 032 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Snowfinch 17 wyniosły 151 581 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 396 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 488 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 581 993 zł w 2023 roku
• 159 265 619 zł w 2022 roku
• 101 241 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Snowfinch 17 wykazała przychody na poziomie 27 639 548 zł.
Organizacja Snowfinch 17 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki