SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WIĄŻĄCYCH SIĘ Z ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONANIEM ROZPORZĄDZENIA POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ.(DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA WYMAGANA JEST UPRZEDNIA ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY.
Organizacja Business center modus osiągnęła 10 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 613 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8062 zł.
Zysk netto wyniósł 2551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 961 zł w 2023 roku.
• 26 299 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2551 zł w 2023 roku.
• 9089 zł w 2022 roku.
• -6990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Business center modus wynosi 24 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7237 zł a 38 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 750 zł w 2023 roku.
• 59 212 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Business center modus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500
zł.
Koszty operacyjne Business center modus wyniosły 7796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 zł w 2023 roku
• 7417 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Business center modus wyniosła 9806 zł.
a
ktywa obrotowe to 9806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9806 zł w 2023 roku.
• 8298 zł w 2022 roku.
• 3207 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Business center modus wyniosły 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 zł w 2023 roku
• 1199 zł w 2022 roku
• 5197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 162% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Business center modus wykazała przychody na poziomie 10 961 zł.
Organizacja zarobiła 2836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 zł w 2023 roku
• 208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Business center modus wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trębski Rafał
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.