Organizacja For 4 osiągnęła 386 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 046 zł.
Zysk netto wyniósł 53 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 144 zł w 2023 roku.
• 412 982 zł w 2022 roku.
• 330 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 098 zł w 2023 roku.
• 58 795 zł w 2022 roku.
• 59 071 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT For 4 wynosi 58 tys. zł.
EBITDA For 4 wynosi 71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 350 zł w
2023 roku.
• 68 064 zł w
2022 roku.
• 65 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 589 zł w
2023 roku.
• 78 064 zł w
2022 roku.
• 70 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji For 4 wynosi 614 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 893 zł a 965 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 713 zł w 2023 roku.
• 615 817 zł w 2022 roku.
• 519 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji For 4 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne For 4 wyniosły 327 794
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów For 4 wyniosła 347 289 zł.
a
ktywa trwałe to 294 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 347 289 zł w 2023 roku.
• 299 735 zł w 2022 roku.
• 140 457 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania For 4 wyniosły 154 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 098 zł w 2023 roku
• 159 311 zł w 2022 roku
• 56 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja For 4 wykazała przychody na poziomie 386 144 zł.
Organizacja zarobiła 58 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5252 zł w 2023 roku
• 5815 zł w 2022 roku
• 5929 zł w 2021 roku
Organizacja For 4 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.