Hausmann Sp. z o.o. to dynamiczna firma działająca na rynku produktów B2B, oferująca szeroki asortyment sztućców. W swojej ofercie posiada różnorodne zestawy sztućców, w tym popularne kolekcje dostosowane do różnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje zestawy takie jak KPL. SZTUĆCÓW 72SZT WALIZKA LENA, KPL. SZTUĆCÓW 72 SZT WALIZKA NINA oraz wiele innych modeli, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale również jakością wykonania. Hausmann angażuje się w dostarczanie produktów wysokiej klasy, co sprawia, że jest uznawany wśród partnerów biznesowych za rzetelnego dostawcę. Firma koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb rynku gastronomicznego, zachowując przy tym konkurencyjność i profesjonalizm w obsłudze klientów. Warto zaznaczyć, że Hausmann dąży do tworzenia długotrwałych relacji z klientami, oferując dedykowaną pomoc oraz różnorodne produkty, które odpowiadają na rosnące wymagania rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hausmann osiągnęła 30 424 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 190 006 zł. Pozostałe przychody to 234 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 204 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 985 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 070 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 424 723 zł w 2024 roku.
• 23 589 616 zł w 2023 roku.
• 15 096 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 985 732 zł w 2024 roku.
• 2 050 687 zł w 2023 roku.
• 1 495 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hausmann wynosi 2,22 mln zł.
EBITDA Hausmann wynosi 2,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hausmann wynosi 33 643 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 417 194 zł a 76 061 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 607 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 643 272 zł w 2024 roku.
• 27 857 052 zł w 2023 roku.
• 18 435 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hausmann wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 140
zł.
Koszty operacyjne Hausmann wyniosły 27 966 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 140 zł w 2024 roku
• 946 390 zł w 2023 roku
• 925 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hausmann wyniosła 13 107 823 zł.
a
ktywa trwałe to 43 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 064 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 107 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 222 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 884 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 184 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 107 823 zł w 2024 roku.
• 9 422 883 zł w 2023 roku.
• 7 933 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hausmann wyniosły 5 884 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 107 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 980 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 884 898 zł w 2024 roku
• 4 185 691 zł w 2023 roku
• 4 746 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hausmann wykazała przychody na poziomie 30 424 723 zł.
Organizacja zarobiła 1 985 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 985 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 350 887 zł w 2022 roku
Organizacja Hausmann wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.