Inwestycje w nieruchomości komercyjne i mieszkalne
Ekologiczne projekty budowlane
Wysoka jakość usług dla klientów biznesowych
PHN Prymasa, czyli Polski Holding Nieruchomości S.A., jest renomowaną firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku, specjalizującą się w wynajmie biur oraz powierzchni biurowych w Warszawie i innych lokalizacjach w Polsce. Oferuje różnorodne usługi związane z wynajmem nieruchomości komercyjnych, co czyni jej ofertę idealną dla różnorodnych klientów szukających przestrzeni biurowych o wysokiej jakości. PHN Prymasa wyróżnia się znaczną obecnością na rynku oraz dogodną lokalizacją swoich ofert, w tym w centrum Warszawy oraz na Mokotowie. Organizacja ma na celu dostarczanie swoim klientom usług na najwyższym poziomie, co potwierdzają ich osiągnięcia w zakresie zwiększenia przychodów z wynajmu. Dodatkowo, grupa PHN prowadzi różnorodne projekty budowlane, w tym inwestycje mieszkaniowe, z naciskiem na ekologiczne rozwiązania oraz komfort mieszkańców. Misją firmy jest nie tylko zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie wynajmu, ale także rozwój zrównoważonych i przyjaznych środowisku projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Phn prymasa osiągnęła 4 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 133 zł.
Strata netto wyniosła 915 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -915 129 zł w 2023 roku.
• -175 959 zł w 2022 roku.
• -76 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phn prymasa wynosi -483 tys. zł.
EBITDA Phn prymasa wynosi -483 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phn prymasa wynosi 3 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phn prymasa wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Phn prymasa wyniosły 483 163
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phn prymasa wyniosła 399 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 162 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 561 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 484 zł w 2023 roku.
• 716 119 zł w 2022 roku.
• 746 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -229%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -12,018,881%.
Marża netto wyniosła -22,764,403%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2003146.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3794067.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phn prymasa wyniosły 2 561 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 641%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 561 864 zł w 2023 roku
• 1 963 371 zł w 2022 roku
• 1 818 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 641% w 2023 roku
• 274% w 2022 roku
• 243% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phn prymasa wykazała przychody na poziomie 4 zł.
Organizacja zarobiła -649 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 265 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -915 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 414 zł w 2023 roku
• 30 560 zł w 2022 roku
• 13 664 zł w 2021 roku