MOTOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działa w branży ubezpieczeniowej, specjalizując się w doradztwie ubezpieczeniowym. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie, które pozwala na szeroką współpracę z kluczowymi ubezpieczycielami w Polsce. Od 2016 roku przedsiębiorstwo prowadzi działalność jako niezależny doradca ubezpieczeniowy, co zapewnia klientom dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na rynku. MOTOR INVESTMENTS oferuje kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń, w tym: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW), ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia dla firm oraz ubezpieczenia turystyczne. Przedsiębiorstwo wyróżnia się podejściem skoncentrowanym na kliencie, starając się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa oraz skuteczność polis w razie wystąpienia zdarzeń losowych. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, firma oferuje również możliwość zakupu ubezpieczeń online, co daje klientom wygodę i oszczędność czasu. MOTOR INVESTMENTS zdobyło pozytywne opinie od klientów, co potwierdza ich zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej obsłudze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motor investments osiągnęła 111 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 052 zł.
Zysk netto wyniósł 18 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 364 zł w 2023 roku.
• 92 890 zł w 2022 roku.
• 66 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 311 zł w 2023 roku.
• -20 548 zł w 2022 roku.
• -7428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motor investments wynosi 147 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 278 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 488 zł w 2023 roku.
• 61 927 zł w 2022 roku.
• 45 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motor investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2947
zł.
Koszty operacyjne Motor investments wyniosły 91 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2947 zł w 2023 roku
• 1161 zł w 2022 roku
• 5080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motor investments wyniosła 131 611 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 966 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 611 zł w 2023 roku.
• 142 527 zł w 2022 roku.
• 133 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,150%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2377.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motor investments wyniosły 131 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 966 zł w 2023 roku
• 161 194 zł w 2022 roku
• 131 886 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motor investments wykazała przychody na poziomie 111 364 zł.
Organizacja zarobiła 20 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1811 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 273 zł w 2021 roku
Organizacja Motor investments wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.