Usługi konsultingowe w zakresie efektywności energetycznej
Projektowanie i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
Audyt energetyczny dla przedsiębiorstw
Wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu spółdzielni energetycznych
Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na modernizacje energetyczne
OPTYMAL to firma konsultingowa, która specjalizuje się w usługach związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Jej działalność koncentruje się na wsparciu zarówno biznesów, jak i społeczności w procesach transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji. W ramach swoich usług firma oferuje projektowanie i wykonanie instalacji OZE, a także audyty energetyczne dla przedsiębiorstw, które pomagają w optymalizacji zużycia energii. OPTYMAL zajmuje się również tworzeniem koncepcji dla spółdzielni energetycznych, co obejmuje szkolenia oraz analizy ich funkcjonowania. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów związanych z budową źródeł energii, firma dostarcza wsparcie w obszarze dostosowania systemów energetycznych do zmieniających się warunków rynkowych, a także w pozyskiwaniu dofinansowania na modernizacje energetyczne. OPTYMAL stawia na efektywność i wyznacza kierunki dla zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optymal osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3593 zł.
Strata netto wyniosła 3593 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1776 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3593 zł w 2024 roku.
• -3957 zł w 2023 roku.
• -1751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optymal wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Optymal wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3593 zł w
2024 roku.
• -3957 zł w
2023 roku.
• -1744 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3590 zł w
2024 roku.
• -3845 zł w
2023 roku.
• -1744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optymal wynosi 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3751 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 zł w 2024 roku.
• 4582 zł w 2023 roku.
• 9616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optymal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Optymal wyniosły 3593
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optymal wyniosła 2709 zł.
a
ktywa obrotowe to 2709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1771 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2709 zł w 2024 roku.
• 5447 zł w 2023 roku.
• 14 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -383%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optymal wyniosły 1771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1771 zł w 2024 roku
• 916 zł w 2023 roku
• 1630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optymal wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku