Organizacja Expresspharm osiągnęła 29 862 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 859 912 zł. Pozostałe przychody to 2891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 024 745 zł.
Zysk netto wyniósł 835 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 918 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 862 802 zł w 2023 roku.
• 27 685 543 zł w 2022 roku.
• 77 611 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 835 167 zł w 2023 roku.
• 1 369 138 zł w 2022 roku.
• 1 567 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expresspharm wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Expresspharm wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 113 695 zł w
2023 roku.
• 1 746 644 zł w
2022 roku.
• 54 754 111 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 224 865 zł w
2023 roku.
• 1 850 899 zł w
2022 roku.
• 54 825 137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expresspharm wynosi 25 725 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 476 603 zł a 74 657 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 780 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 725 806 zł w 2023 roku.
• 25 868 399 zł w 2022 roku.
• 59 376 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expresspharm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 166 182
zł.
Koszty operacyjne Expresspharm wyniosły 28 746 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 166 182 zł w 2023 roku
• 2 763 804 zł w 2022 roku
• 2 249 494 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expresspharm wyniosła 6 252 918 zł.
a
ktywa trwałe to 1 351 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 900 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 252 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 302 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 950 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 252 918 zł w 2023 roku.
• 4 902 319 zł w 2022 roku.
• 4 958 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expresspharm wyniosły 2 950 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 252 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 950 781 zł w 2023 roku
• 2 322 564 zł w 2022 roku
• 3 136 726 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expresspharm wykazała przychody na poziomie 29 862 802 zł.
Organizacja zarobiła 1 086 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 835 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 334 zł w 2023 roku
• 346 872 zł w 2022 roku
• 173 581 zł w 2021 roku
Organizacja Expresspharm wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki