SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Libra dom aukcyjny osiągnęła 497 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 497 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 926 470 zł.
Strata netto wyniosła 428 673 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -143 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 797 zł w 2020 roku.
• 708 663 zł w 2019 roku.
• 971 033 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -428 673 zł w 2020 roku.
• -928 591 zł w 2019 roku.
• -669 894 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Libra dom aukcyjny wynosi -424 tys. zł.
EBITDA Libra dom aukcyjny wynosi -422 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -424 109 zł w
2020 roku.
• -928 143 zł w
2019 roku.
• -669 942 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
194 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -422 257 zł w
2020 roku.
• -920 152 zł w
2019 roku.
• -651 508 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Libra dom aukcyjny wynosi 331 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 244 493 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 865 zł w 2020 roku.
• 472 442 zł w 2019 roku.
• 647 356 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Libra dom aukcyjny wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2020 roku.
• 5,7% w 2019 roku.
• 5,1% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 687
zł.
Koszty operacyjne Libra dom aukcyjny wyniosły 921 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 687 zł w 2020 roku
• 678 802 zł w 2019 roku
• 745 263 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2020 roku
•
41% w 2019 roku
•
45% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Libra dom aukcyjny wyniosła 276 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 769 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 045 646 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 414 zł w 2020 roku.
• 1 462 560 zł w 2019 roku.
• 397 948 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -155%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -85%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Libra dom aukcyjny wyniosły 3 045 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 592 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 045 646 zł w 2020 roku
• 3 803 119 zł w 2019 roku
• 1 809 917 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1102% w 2020 roku
• 260% w 2019 roku
• 455% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Libra dom aukcyjny wykazała przychody na poziomie 497 797 zł.
Organizacja zarobiła -428 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -428 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Libra dom aukcyjny wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Equitum
posiada 4660 udziałów, które stanowią 68.9% firmy.
Bouchard Et Cie Sa
posiada 2000 udziałów, które stanowią 29.6% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2017 jest
Equitum
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2016 do 12.07.2017
był Bsww Trust
kontrolując 99% udziałów.